
現(xiàn)在,不用再交紙質(zhì)的最終結算報告了。只要網(wǎng)上申報成功,就可以把打印好的紙質(zhì)報表拿到稅務管理員那里簽字。他們不保留書面報告。
所以,如果你的書面聲明還沒有簽字,讓稅務官簽字吧。
根據(jù)你的描述,應該是匯算清繳報告中所列的工資總額與實際計稅工資不一致。
一般來說,兩個工資總額應該是一樣的,但實際操作中會有出入。
1.如果前者大于后者,應根據(jù)實際情況說明,要么補繳個人所得稅,要么調(diào)整應納稅所得額;
2.如果后者大于前者,也要做出合理的解釋。這種情況比較少見,一般不調(diào)整應納稅所得額;
3.企業(yè)可能會不申報個人所得稅,所以繳納企業(yè)所得稅就可以了。
怎么解釋也是蒼白的。
這是一個普遍的問題?!端枚悧l例》第七條規(guī)定,下列項目在計算應納稅所得額時不得扣除:
(一)資本性支出;
(2)無形資產(chǎn)轉讓和開發(fā)支出;
(三)非法經(jīng)營罰款和罰沒財物損失;
(4)各種稅收的滯納金、罰款、罰金;
(五)因自然災害或者意外事故造成損失的賠償部分;
(六)超過國家規(guī)定的允許扣除額的公益、救濟性捐贈,非公益、救濟性捐贈;
(七)各種贊助支出;
(八)與收入無關的其他費用。
一般情況下,先進行上述支出:
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
在所得稅匯算清繳時進行調(diào)整,也就是說從支出中進行調(diào)整,通過減少這些支出增加相應的應納稅所得額,也就是通常所說的應納稅所得額。
其他項目也是如此。由于會計制度和稅法的差異,所得稅的最終匯算清繳要按照稅法進行,以減少按稅法規(guī)定不能在所得稅前支付的費用,增加應納稅所得額,簡稱“納稅調(diào)整”。
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