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上月取得海關(guān)專用繳款書中有錯(cuò)誤怎么申報(bào)

2023-06-06 07:38發(fā)布

上月取得海關(guān)專用繳款書中有錯(cuò)誤怎么申報(bào)

我公司上個(gè)月取得的海關(guān)專用繳款書,上傳比對后發(fā)現(xiàn)其中有一份是銀行給錯(cuò)了其他公司的海關(guān)專用繳款書,本月申報(bào)下載海關(guān)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果通知書和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果清單包含了該票的對比相符結(jié)果數(shù)據(jù),請問我公司該如何申報(bào)?

【解答】

針對企業(yè)所出現(xiàn)的特殊情況,建議企業(yè)可將下載的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果通知書和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果清單導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)中,然后再對該票對比抵扣數(shù)據(jù)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不作抵扣后,再進(jìn)行納稅申報(bào)。并請將錯(cuò)收的海關(guān)專用繳款書交回給銀行或海關(guān)。

另外,該票所屬的企業(yè)進(jìn)行對比時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)重號(hào),根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于部分地區(qū)試行海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書“先比對后抵扣”管理辦法的通知》(國稅函〔2009〕83號(hào))規(guī)定,對稽核結(jié)果為不符、缺聯(lián)、重號(hào)的海關(guān)繳款書,屬于納稅人數(shù)據(jù)采集錯(cuò)誤的,納稅人可在稅務(wù)機(jī)關(guān)提供稽核結(jié)果的當(dāng)月申請數(shù)據(jù)修改,再次稽核比對,稅務(wù)機(jī)關(guān)次月申報(bào)期內(nèi)向其提供稽核比對結(jié)果,逾期未申請數(shù)據(jù)修改的不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;對不屬于采集錯(cuò)誤,納稅人仍要求申報(bào)抵扣的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)組織審核檢查,經(jīng)核查海關(guān)繳款書票面信息與納稅人真實(shí)進(jìn)口貨物業(yè)務(wù)一致的,納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)書面通知的次月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣,逾期不予抵扣。


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