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紅字增值稅專用發(fā)票(紅字增值稅專用發(fā)票信息表怎么填)

2023-06-06 22:55發(fā)布

紅字增值稅專用發(fā)票

一、對(duì)于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,由購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,銷貨方憑購(gòu)買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票;對(duì)于銷貨方提出申請(qǐng)的,可由銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)直接根據(jù)納稅人填報(bào)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 ? ?二、紅字發(fā)票申請(qǐng)單開具操作 1、進(jìn)入開票軟件后后點(diǎn)擊“發(fā)票管理”,在屏幕最上面一行菜單欄點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單” →“申請(qǐng)單填開”。   2、選擇界面如圖所示      3、接下來(lái)以銷售方申請(qǐng)為例介紹信息表的具體操作   (1)選擇開具信息表的原因,必須輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼,然后點(diǎn)擊“下一步”;   (2)系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開具負(fù)數(shù),點(diǎn)擊“確定”;   (3)進(jìn)入信息表填具界面,系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購(gòu)方及商品信息,確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存并打印信息表。   注意點(diǎn):   (1)此時(shí)如果需對(duì)商品信息進(jìn)行修改,則修改后的合計(jì)金額不能大于對(duì)應(yīng)藍(lán)票合計(jì)金額,否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表。   (2)“打印”按鈕等于保存功能,如不點(diǎn)擊,系統(tǒng)無(wú)法保存。  ?。?)對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具信息表時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中,不再顯示折扣行信息。

紅字增值稅專用發(fā)票

1.點(diǎn)‘發(fā)票管理’,再點(diǎn)‘信息表’,點(diǎn)‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’。 2.彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面,選擇購(gòu)買方申請(qǐng),已抵扣。 不輸入發(fā)票代碼,發(fā)票號(hào)碼。點(diǎn)確定進(jìn)入填開界面。 3.手工填寫納稅人信息、商品信息(照著原藍(lán)字票全部金額填或者應(yīng)沖金額填,注意數(shù)量或金額應(yīng)該填負(fù)數(shù)),填完核對(duì)無(wú)誤打印。 4.點(diǎn)擊發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表菜單項(xiàng)。 5.點(diǎn)擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出菜單,選中開具的紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上傳。 6.上傳成功后會(huì)顯示審核通過(guò),并生成信息表編號(hào)。 7.將信息表編號(hào)告訴......

逾期發(fā)票退回-逾期的商票能不能退回

原則上不可以,實(shí)際中經(jīng)常有這樣做的。9月份已經(jīng)開出的發(fā)票,我想到現(xiàn)在一定已經(jīng)有抄報(bào)稅了吧。如果是這樣,發(fā)票就不能做退回或作廢處理,必順要開紅字專用發(fā)票沖減。申請(qǐng)開紅字發(fā)票分銷貨方申請(qǐng)和購(gòu)貨方申請(qǐng),由于你上所述,應(yīng)該屬于購(gòu)貨方原因,也就是你的客戶要求開紅字。所以你的客戶要到他們當(dāng)?shù)貒?guó)稅分局申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,申請(qǐng)時(shí)稅局要求寫出什么原因要開紅字,當(dāng)然也不能按你上面的原因?qū)懀@樣他們是不給你批準(zhǔn)的。你可以寫開票有誤等原因,(比如有些商品名稱之類的,你可以和客戶協(xié)商一下,換一個(gè)你們都認(rèn)同的另一個(gè)名稱)......

逾期傳發(fā)票-逾期發(fā)票是什么意思

1.《國(guó)家稅務(wù)總局貨物和勞務(wù)稅司關(guān)于做好增值稅發(fā)票使用宣傳輔導(dǎo)有關(guān)工作的通知》(稅總貨便函 [2017] 127 號(hào))附件:增值稅發(fā)票開具指南十六、納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的,按以下方法處理:(一)購(gòu)買方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)......

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